近期,根据区纪委、区国企工委统一部署安排,区蓝海投资公司组织全体党员和财务人员观看了《亲情与底线》警示教育片,讲述了某局财务人员为了一己私利,违反财经纪律,最终走上违法犯罪的道路,给财务人员敲响了警钟。区蓝海投资公司以此为契机,立刻组织母子公司开展财务制度执行情况自查自纠,总公司对各子公司财务制度执行情况进行抽查,针对财务管理薄弱环节中存在的问题立查立改。
一、对母子公司开设银行账户情况进行统计,同时抽查各公司银行账户资金流水、银行余额对账单,与财务账载资金逐笔核对,检查有无异常往来资金流水,并形成抽查记录。银行存款余额与银行日记账进行核对,保证账实相符。同时规范各子公司银行账户管理,不得随意开设银行账户,新开户需报总公司审批。
二、对库存现金进行抽查盘点。在自查自纠过程中,发现存在对库存现金管控不到位、不定期抽查频率低的问题,总公司对子公司库存现金进行突击盘点,检查是否账实一致。通过频繁抽查核对,及时发现资金支付过程中的问题并纠正,确保资金安全。
三、检查各子公司在资金结算中是否做到“三流一致”。核对资金结算中的货物流、资金流、发票流是否一致,支付资金是否按照合同约定的收款方结算,重点抽查发票出票方与结算资金的收款人是否一致,避免出现逃税或其他违反财经纪律的问题。
通过开展此次财务制度执行情况自查、抽查,发现了包括上述表现在内的四方面问题,针对这些问题,立即下达整改通知,要求各相关子公司即刻整改到位,杜绝类似问题发生。结合此次警示学习教育,公司财务人员深刻地认识到廉洁自律对财务工作的重要性,纷纷表示要以反面典型为诫,勇于担当作为,严格约束自己,常怀律己之心,永葆廉洁本色。区蓝海投资公司将进一步建立健全财务审计制度,重视对财务人员的培训教育,加强党的理论学习,坚定理想信念,提高政治站位;加强廉洁教育,增强廉政意识和纪律意识;加强专业培训,掌握专业知识,提升职业道德;加强内审检查,提高监督力度,防范财务风险。多措并举,严格把控国有资产,不断加强国有资产管理,确保国有资产不流失。